|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3252-48-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION ESC. BBC. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Miguel Grau 165 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
|
|
R.U.T. |
69.252.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Miguel Grau 165 |
|
Comuna |
Pelluhue
|
|
Impuesto |
65458,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Miguel Grau 165 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EVENTPRO |
|
Razón Social |
RODRIGO SANCHEZ MENESES
|
|
R.U.T. |
12.721.506-5 |
|
Sucursal |
EVENTPRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60131500 2239-17-lp14
| | 4 | | (1281058 )EQUIPOS DE APOYO NOVIK MICROFONO INALAMBRICO UNK400 UNIDAD 1307058 | (1281058) EQUIPOS DE APOYO NOVIK MICROFONO INALAMBRICO UNK400 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 87.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 348.000
|
$ 348.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 348.000
|
|
Descuento
|
$ 3.480
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 65.459
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 409.979
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.