Orden de Compra. Nº3256-127-CM16 "MATERIALES DE ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-127-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 22547,9232
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946(1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES; Código: H115620;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896 $ 3.896
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos50 (1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: R100211;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos20 (1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: R103011;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.660
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector24 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121804
2239-4-LP14
Borradores24 (1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD 1025892(1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD; Código: S101326;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.136 $ 5.136
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2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: L187011;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1108644) CARPETA RHEIN AZUL TRASNPARENTE CARTA UNIDAD 1128644(1108644) CARPETA RHEIN AZUL TRASNPARENTE CARTA UNIDAD; Código: R103111;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1163803) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES 1189865(1163803) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 80GR 50 UNIDADES; Código: H159820;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.610 $ 21.610
Total Neto $ 119.872
Descuento $ 1.199
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.548
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 141.221


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.