Orden de Compra. Nº3256-23-CM13 "materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-23-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2013
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 14216,7861
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Bayetas o trapos de limpieza20 (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : VIII $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.460 $ 7.460
47131615
Escobillones5 (24168) ESCOBILLÓN ROMMEL BARRE AGUA 26205(24168) ESCOBILLÓN ROMMEL BARRE AGUA ; Código: 82003;Región : VIII $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.105 $ 4.105
47131803
Desinfectantes domésticos40 (28356) DESINFECTANTE LORD W.C. C/GANCHO AROMA LAVANDA 40 gr 30393(28356) DESINFECTANTE LORD W.C. C/GANCHO AROMA LAVANDA 40 gr ; Código: 83971LA;Región : VIII $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.520 $ 10.520
47131805
Limpiadores de uso general8 (31362) LIMPIADOR TEAM AUTOMÓVIL 250 ML 33399(31362) LIMPIADOR TEAM AUTOMÓVIL 250 ML; Código: 83848;Región : VIII $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.968 $ 3.968
47131502
Bayetas o trapos de limpieza10 (68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 70381(68344) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3; Código: 83113;Región : VIII $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
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Desodorantes12 (210220) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 210220(210220) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803;Región : VIII $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
47131803
Desinfectantes domésticos10 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : VIII $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
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Limpiadores de uso general8 (211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc 211798(211798) LIMPIADOR KIT SILICONA AUTOMOVIL SPRAY 480 cc ; Código: 13330;Región : VIII $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.256 $ 12.256
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Limpiadores de uso general8 (211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) RENOVADOR TEAM DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: 83849;Región : VIII $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
Total Neto $ 75.581
Descuento $ 756
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.217
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.042


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.