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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3256-32-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES . |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
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R.U.T. |
61.102.068-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
287394 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-03-2024 |
| TÉRMINOS A CONSIDERAR AL FACTURAR | 1.- Aceptar OC por portal www.mercadopublico.cl dentro de 24hrs
una vez enviada a proveedor. Despacho de los productos o servicios deben ser
con guía de despacho, facturar posterior a la entrega de los productos o
servicios.
2.- Facturas debe incluir detalle de los bienes o servicios,
valores unitarios y XML al subir al SII.
3.- Envió de facturas y notificaciones de factoring a
correo: aibacache@armada.cl,
junto con información bancarios para efectuar pagos (no se aceptarán cesiones
sin la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, se rechazará
factura en esos casos). |
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Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Kit | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. | MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. |
$ 1.512.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.600
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$ 1.512.600
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Total Neto
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$ 1.512.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.394
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$ 1.799.994
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.