Orden de Compra. Nº3256-32-AG24 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ."
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-32-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES .
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 287394
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2024
TítuloDescripción
TÉRMINOS A CONSIDERAR AL FACTURAR

1.- Aceptar OC por portal www.mercadopublico.cl dentro de 24hrs una vez enviada a proveedor. Despacho de los productos o servicios deben ser con guía de despacho, facturar posterior a la entrega de los productos o servicios.

2.- Facturas debe incluir detalle de los bienes o servicios, valores unitarios y XML al subir al SII.

3.- Envió de facturas y notificaciones de factoring a correo: aibacache@armada.cl, junto con información bancarios para efectuar pagos (no se aceptarán cesiones sin la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos, se rechazará factura en esos casos).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
R.U.T. 78.905.210-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1KitMATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO.MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN LISTADO ADJUNTO. $ 1.512.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.600 $ 1.512.600
Total Neto $ 1.512.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.394
TOTAL OC $ 1.799.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.905.210-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.