Orden de Compra. Nº3256-70-SE23 "MANTENCIÓN TECHO POLICARBONATO ALVEOLAR, SEGUNDO PISO, EDIFICIO GÓMEZ CARREÑO, BASETALC (AD-REFERÉNDUM 1)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-70-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN TECHO POLICARBONATO ALVEOLAR, SEGUNDO PISO, EDIFICIO GÓMEZ CARREÑO, BASETALC (AD-REFERÉNDUM 1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3256-9-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 72777,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIGANBE
Razón Social SIGANBE SPA
R.U.T. 77.165.422-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIGANBE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102801
Renovación de edificios, casas, señales y monument1Unidad no definidaSEGÚN LO INDICADO EN INFOTEC N°21/OPER/2023SEGÚN LO INDICADO EN PRESUPUESTO DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023 $ 383.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.040 $ 383.040
Total Neto $ 383.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.778
TOTAL OC $ 455.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.