Orden de Compra. Nº3256-89-AG23 "ELEMENTOS PARA DEPTO. MANTENCIÓN, según compra ágil: 3256-79-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-89-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA DEPTO. MANTENCIÓN, según compra ágil: 3256-79-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90/2023 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 45619
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICOPRONT
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCI
R.U.T. 76.590.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ICOPRONT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores1GlobalSEGÚN LISTADO ADJUNTOSEGÚN LISTADO ADJUNTO $ 240.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.100 $ 240.100
Total Neto $ 240.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.619
TOTAL OC $ 285.719


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.942.698-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.