Orden de Compra. Nº3256-92-CM18 "2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-92-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007-002 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carelis
Razón Social LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ
R.U.T. 10.078.166-2
Sucursal carelis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-14-lp13
 1 (1035129 )SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216(1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(333) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000 $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.333 $ 333.333
Total Neto $ 333.333
Descuento $ 33.333
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 300.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.