Orden de Compra. Nº3260-145-SE24 "Material de Escritorio Programa Mas AMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3260-145-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Material de Escritorio Programa Mas AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3260-43-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 93050,446176
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GYT SPA
Razón Social COMERCIAL GYT SPA
R.U.T. 77.377.104-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GYT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPincel tamaño n°6  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPincel tamaño n°9  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
14111509
Artículos de papelería5CajaCorchetes 23/10 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
14111509
Artículos de papelería200CajaCaja de lápices de colores de 12 colores maca torre  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.400 $ 334.454
14111509
Artículos de papelería100UnidadPelotas anti-estres  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.983
14111509
Artículos de papelería3Unidadpuzzlez  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
14111509
Artículos de papelería3UnidadTangrama  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14111509
Artículos de papelería20UnidadSilicona Liquida   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.445
14111509
Artículos de papelería1UnidadCaja plástica con ruedas tamaño grande  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555
Total Neto $ 489.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.050
TOTAL OC $ 582.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.