Orden de Compra. Nº3260-208-SE07 "Mantención y Reparación de vehiculo"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Rio Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3260-208-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de vehiculo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantención y Reparación de vehiculo, camioneta VF 8095, Ces Pichasca.
Proveniente de Licitación 3260-10-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Rio Hurtado
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna -1
Impuesto 76380
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNICA AUTOMOTRIZ Y DE INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 76.067.320-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadReparación y pintura carroceríasSegún presupuesto adjunto $ 402.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.000 $ 402.000
Total Neto $ 402.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.380
TOTAL OC $ 478.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.