|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3260-30-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención y Reparación camioneta HVSV-25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3260-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
|
|
R.U.T. |
69.041.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
|
Comuna |
Río Hurtado
|
|
Impuesto |
106974,789634 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-03-2025 |
|
|
|
Proveedor |
CARLOS ORTIZ CORTES |
|
Razón Social |
CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS
|
|
R.U.T. |
8.225.253-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CARLOS ORTIZ CORTES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | Cambio de Aceite y Filtros. | |
$ 159.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.664
|
$ 159.664
|
25171507
| Plumillas limpiaparabrisas | 1 | Unidad | Cambio de Plumillas | |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 1 | Unidad no definida | Reparación de frenos. | |
$ 50.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.420
|
$ 50.420
|
25171715
| Rotores de discos de freno | 1 | Unidad no definida | Cambio Pastillas de freno | |
$ 67.227,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.227
|
$ 67.227
|
25171708
| Freno de disco | 1 | Unidad no definida | Cambio Discos de Freno | |
$ 142.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 142.857
|
$ 142.857
|
30102506
| Chapa de aluminio | 1 | Unidad | Cambio capa porta trasero camioneta. | |
$ 117.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.647
|
$ 117.647
|
|
|
Total Neto
|
$ 563.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 106.975
|
|
$ 670.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.