Orden de Compra. Nº3260-54-SE24 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3260-54-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3260-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T. 69.041.000-1
Dirección de Facturación Unica Samo Alto S/N
Comuna Río Hurtado
Impuesto 22314,56938
Dirección de Envío de la Factura Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GYT SPA
Razón Social COMERCIAL GYT SPA
R.U.T. 77.377.104-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GYT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2Caja2 CAJAS DE ACOCLIP METALICOS   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
14111509
Artículos de papelería10Unidad10 UNIDADES DE DESTACADOR DE TEXTO BANDITAS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
44102002
Sobres de laminador100Unidad100 SOBRES TAMAÑO OFICIO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
44102002
Sobres de laminador100Unidad100 SOBRES TAMAÑO MEDIO OFICIO SACO  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.168
44122011
Carpetas para archivos25Unidad25 UND DE CARPETAS DE CARTÓN PLASTIFICADO (1 SOLO COLOR)  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14111509
Artículos de papelería10Unidad10 SOBRES DE SEPARADORES DE ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
14111509
Artículos de papelería7Unidad7 SACA CORCHETES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
14111509
Artículos de papelería20Unidad20 LAPICERAS COLOR AZUL  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
14111509
Artículos de papelería7Unidad7 DESTACADORES COLOR AMARILLO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.116 $ 4.118
14111509
Artículos de papelería50Unidad50 UND DE APRETADOR METALICO DOBLE CLIP 25MM  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.773
14111509
Artículos de papelería50Unidad50 UND DE APRETADOR METALICO DOBLE CLIP 41MM  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.025
14111509
Artículos de papelería50Unidad50 UND DE APRETADOR METALICO DOBLE CLIP 15MM  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.723
14111509
Artículos de papelería30Unidad30 UND DE APRETADOR METALICO DOBLE CLIP 51MM  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
Total Neto $ 117.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.315
TOTAL OC $ 139.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.