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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3260-63-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3260-20-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3260-20-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Rio Hurtado
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
6368,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
alimentosjuana |
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Razón Social |
JUANA LUZ ACUNA ACUNA
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R.U.T. |
10.496.472-9 |
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Sucursal |
alimentosjuana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 40 | Unidad no definida | Plátanos | Plátanos |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.200
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$ 9.200
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 40 | Unidad no definida | Yogurt Descremado | Yogurt Descremado |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.200
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$ 15.200
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 40 | Unidad | MERCADERIAS, PERECIBLES, NO PERECIBLES, OTROS. | MANZANAS |
$ 228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.120
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$ 9.120
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Total Neto
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$ 33.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.369
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$ 39.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.