Orden de Compra. Nº3261-1318-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3261-643-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3261-1318-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-643-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQ. DE CALZADO PARA E.P.S SOL 32/08 SENCE (ME)
Proveniente de Licitación 3261-643-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525
Comuna -1
Impuesto 151240
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS
R.U.T. 6.341.662-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181605
Zapatos de protección40ParZapatos de protecciónZAPATO TIPO ZUECO ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO N° 39=2, 40=3, 41=11, 42=8, 43=9, 44=4, 45=3 $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.000 $ 796.000
Total Neto $ 796.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.240
TOTAL OC $ 947.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.