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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3261-1565-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3261-775-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LENTES DE PROTECCION UV
ESCUELA DE AVIACION
Nº SOLIC. 300/2007
061-03 |
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Proveniente de Licitación
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3261-775-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Educación |
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Razón Social |
División de Educación
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R.U.T. |
61.103.011-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida Nº 10525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División de Educación
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R.U.T. |
61.103.011-8 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Nº 10525 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
31165,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Nº 10525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Soc. Com. de Productos de Seguridad Industrial Cel
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R.U.T. |
99.510.910-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181802
| LENTES DE PROTECCION UV ARTIC MSA ANTIEMPAÑANTE COLOR NEGRO/GRIS | 89 | Unidad | LENTES DE PROTECCION UV ARTIC MSA ANTIEMPAÑANTE COLOR NEGRO/GRIS | LENTES DE PROTECCION UV ARTIC MSA ANTIEMPAÑANTE COLOR NEGRO/GRIS |
$ 1.843,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.027
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$ 164.027
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Total Neto
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$ 164.027
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.165
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$ 195.192
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.