Orden de Compra. Nº3261-2304-SE10 "APA 74"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3261-2304-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2010
Nombre de la Orden de Compra APA 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
Proveniente de Licitación 3261-346-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525
Comuna El Bosque
Impuesto 54478,7
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franseq construcciones
Razón Social FRANCISCO JAVIER SEGOVIA QUEZADA
R.U.T. 16.716.148-0
Sucursal franseq construcciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad REVESTIMIENTO TERMICO DE CASETA SANITARIA $ 286.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.730 $ 286.730
Total Neto $ 286.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.479
TOTAL OC $ 341.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.