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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3261-2377-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-802-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3261-802-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División de Educación |
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Razón Social |
División de Educación
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R.U.T. |
61.103.011-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida Nº 10525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
División de Educación
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R.U.T. |
61.103.011-8 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida Nº 10525 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
19319,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Nº 10525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Lubritruck |
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Razón Social |
MARIO ANTONIO SALINAS OTEIZA
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R.U.T. |
3.949.451-5 |
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Sucursal |
Comercial Lubritruck |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172602
| Parachoques para automóviles | 4 | Unidad | AMPOLLETA STROBOSCOPICA, AMBULANCIA M/BENZ SPRINTER 313 CDI AÑO 2007, Nº V.I.N. 8AC9036627A960204. | AMPOLLETA STROBOSCOPICA, AMBULANCIA M/BENZ SPRINTER 313 CDI AÑO 2007, Nº V.I.N. 8AC9036627A960204. |
$ 25.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.680
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$ 101.680
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Total Neto
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$ 101.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.319
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$ 120.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.