Orden de Compra. Nº3261-2803-SE10 "EA O.A. Nº 578 MATERIALES DE APOYO (JCC) DESDE 3261-1007-L110"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3261-2803-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2010
Nombre de la Orden de Compra EA O.A. Nº 578 MATERIALES DE APOYO (JCC) DESDE 3261-1007-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3261-1007-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525
Comuna El Bosque
Impuesto 115596
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Linternas Acculux
Razón Social PABLO ANTONIO VALENZUELA PERALTA
R.U.T. 6.371.078-4
Sucursal Linternas Acculux
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles36UnidadLINTERNA MARCA FULTON MODELO 911LINTERNA MARCA FULTON MODELO 911 $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.400 $ 608.400
Total Neto $ 608.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.596
TOTAL OC $ 723.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.