Orden de Compra. Nº3261-3085-SE10 "DE 171 (AOF)"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3261-3085-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra DE 171 (AOF)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3261-90-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turamerica
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAMERICA SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.045.646-2
Sucursal Turamerica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPASAJE AEREO TRAMO: SANTIAGO - ANTOFAGASTA 07.NOV.2010 A LAS 07:00 HRS, ANTOFAGASTA - IQUIQUE 16.NOV.2010 A LAS 11:00 HRS, IQUIQUE - SANTIAGO 24.NOV.2010 A LAS 21:15 HRS. PASAJEROS: MAURICIO TORRES RUN: 9.031.472-9, MARIETTI MIRANDA RUN: 12.090.843-KPASAJE AEREO TRAMO: SANTIAGO - ANTOFAGASTA 07.NOV.2010 A LAS 07:00 HRS, ANTOFAGASTA - IQUIQUE 16.NOV.2010 A LAS 11:00 HRS, IQUIQUE - SANTIAGO 24.NOV.2010 A LAS 21:15 HRS. PASAJEROS: MAURICIO TORRES RUN: 9.031.472-9, MARIETTI MIRANDA RUN: 12.090.843-K $ 110.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.754 $ 220.754
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPASAJE AEREO TRAMO: SANTIAGO - PUNTA ARENAS 07.NOV.2010 A LAS 06:30 HRS, PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT 14.NOV.2010 A LAS 15:55 HRS, PUERTO MONTT - SANTIAGO 19.NOV.2010 A LAS 15:35 HRS. PASAJEROS: OMAR OGALDE RUN: 10.118.685-7, JESSICA AHUMADA RUN: 13.126.077-6PASAJE AEREO TRAMO: SANTIAGO - PUNTA ARENAS 07.NOV.2010 A LAS 06:30 HRS, PUNTA ARENAS - PUERTO MONTT 14.NOV.2010 A LAS 15:55 HRS, PUERTO MONTT - SANTIAGO 19.NOV.2010 A LAS 15:35 HRS. PASAJEROS: OMAR OGALDE RUN: 10.118.685-7, JESSICA AHUMADA RUN: 13.1 $ 170.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.754 $ 340.754
Total Neto $ 561.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 561.508

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.