Orden de Compra. Nº
3261-584-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3261-291-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3261-584-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3261-291-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
G.T.E. MATERIALES MANTENIMIENTO, SOLICITUD N° 016/2007
Proveniente de Licitación
3261-291-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Educación
Razón Social
División de Educación
R.U.T.
61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División de Educación
R.U.T.
61.103.011-8
Dirección de Facturación
Gran Avenida Nº 10525
Comuna
-1
Impuesto
16758,38
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
INVERSIONES DANIAS LIMITADA
R.U.T.
76.009.460-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
GALON BARNIZ MARINO LADRILLO MARBELLA
8
Galón
GALON BARNIZ MARINO LADRILLO MARBELLA
GALÓN BARNIZ MARINO COLOR LADRILLO
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.520
$ 33.520
40141702
GOMA REPUESTO LLAVE 1/2
30
Unidad
GOMA REPUESTO LLAVE 1/2
GOMA REPUESTO LLAVE 1/2
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
40141702
GOMA CONICA 3/8
10
Unidad
GOMA CONICA 3/8
GOMA CÓNICA 3/8
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
27112004
MANGO DE PALA ASA METALICA
2
Unidad
MANGO DE PALA ASA METALICA
MANGO PARA PALA, ASA PLÁSTICA
$ 991,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.982
$ 1.982
31211604
AGUARRAS 1 LITRO
20
Litro
AGUARRAS 1 LITRO
AGUARRÁS 1 LITRO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
47131831
ACIDO MURIATICO 1 LITRO
10
Litro
ACIDO MURIATICO 1 LITRO
ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
31162308
POMELE 5/8
3
Par
POMELE 5/8
POMELE 5/8
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.280
$ 2.280
30111601
CEMENTO
10
Saco
CEMENTO
CEMENTO
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
31111513
PETRINA 38X3
1
Tira
PETRINA 38X3
PRETINA 38X3
$ 3.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870
$ 3.870
Total Neto
$ 88.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.758
TOTAL OC
$ 104.960
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.