Orden de Compra. Nº3261-584-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3261-291-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3261-584-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3261-291-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas G.T.E. MATERIALES MANTENIMIENTO, SOLICITUD N° 016/2007
Proveniente de Licitación 3261-291-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social División de Educación
R.U.T. 61.103.011-8
Dirección de Facturación Gran Avenida Nº 10525
Comuna -1
Impuesto 16758,38
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA
R.U.T. 76.009.460-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
GALON BARNIZ MARINO LADRILLO MARBELLA8GalónGALON BARNIZ MARINO LADRILLO MARBELLAGALÓN BARNIZ MARINO COLOR LADRILLO $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.520 $ 33.520
40141702
GOMA REPUESTO LLAVE 1/230UnidadGOMA REPUESTO LLAVE 1/2GOMA REPUESTO LLAVE 1/2 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40141702
GOMA CONICA 3/810UnidadGOMA CONICA 3/8GOMA CÓNICA 3/8 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
27112004
MANGO DE PALA ASA METALICA2UnidadMANGO DE PALA ASA METALICAMANGO PARA PALA, ASA PLÁSTICA $ 991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982 $ 1.982
31211604
AGUARRAS 1 LITRO20LitroAGUARRAS 1 LITROAGUARRÁS 1 LITRO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
47131831
ACIDO MURIATICO 1 LITRO10LitroACIDO MURIATICO 1 LITROÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31162308
POMELE 5/83ParPOMELE 5/8POMELE 5/8 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
30111601
CEMENTO10SacoCEMENTOCEMENTO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31111513
PETRINA 38X31TiraPETRINA 38X3PRETINA 38X3 $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870
Total Neto $ 88.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.758
TOTAL OC $ 104.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.