|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3261-604-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
E.A. ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
E.A. ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS SOL Nº 110/2008 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Educación |
|
Razón Social |
División de Educación
|
|
R.U.T. |
61.103.011-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida Nº 10525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
División de Educación
|
|
R.U.T. |
61.103.011-8 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Nº 10525 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
12148,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Nº 10525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ADHEPOX RE
|
|
R.U.T. |
76.412.840-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111001
| Epoxi | 2 | Bidón | Epoxi | ACETONA 5LTS |
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000
|
$ 11.000
|
13111001
| Epoxi | 3 | Juego | Epoxi | ADHEPOX 5010/2 (670/330 |
$ 17.647,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.941
|
$ 52.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.941
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.149
|
|
$ 76.090
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.