Orden de Compra. Nº
3261-689-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 3261-283-A107
"
Recuerde que el responsable del pago es División de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3261-689-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3261-283-A107
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
ACCESORIOS MANTENIMIENTO ESCUELA DE AVIACION Nº SOLIC. 82
Proveniente de Licitación
3261-283-A107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Educación
Razón Social
División de Educación
R.U.T.
61.103.011-8
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Nº 10525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
División de Educación
R.U.T.
61.103.011-8
Dirección de Facturación
Gran Avenida Nº 10525
Comuna
-1
Impuesto
62933,7
Dirección de Envío de la Factura
Gran Avenida Nº 10525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL
R.U.T.
6.659.453-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
CUTEX BLANCO
10
Unidad
CUTEX BLANCO
CUTEX BLANCO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31162313
CUTEX ROJO
70
Unidad
CUTEX ROJO
CUTEX ROJO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.300
$ 41.300
31162313
LINO 5 HEBRAS CON CERA
2
Rollo
LINO 5 HEBRAS CON CERA
LINO 5 HEBRAS CON CERA
$ 12.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.960
$ 25.960
31162313
PIEDRA PARA CHISPERO
60
Unidad
PIEDRA PARA CHISPERO
PIEDRA PARA CHISPERO
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162313
SPAGUETTI TERMICO DE 3/8
10
Metro Lineal
SPAGUETTI TERMICO DE 3/8
SPAGUETTI TERMICO DE 3/8
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.250
$ 21.250
31162313
CORTAVIENTO PARA MICROFONO
10
Unidad
CORTAVIENTO PARA MICROFONO
CORTAVIENTO PARA MICROFONO
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31162313
ACERO PARA CORTE 1/2
2
Unidad
ACERO PARA CORTE 1/2
ACERO PARA CORTE 1/2
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
31162313
ACERO PARA TRONZAR DE 1/2 SUPERCUT
2
Unidad
ACERO PARA TRONZAR DE 1/2 SUPERCUT
ACERO PARA TRONZAR DE 1/2 SUPERCUT
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
31162313
BOQUILLA ENGRASE CONICA DE PUNTA
5
Unidad
BOQUILLA ENGRASE CONICA DE PUNTA
BOQUILLA ENGRASE CONICA DE PUNTA
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31162313
CABLE PARA MICROFONO 029 TIPO COAXIAL
80
Metro Lineal
CABLE PARA MICROFONO 029 TIPO COAXIAL
CABLE PARA MICROFONO 029 TIPO COAXIAL
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.200
$ 47.200
31162313
CABLE PARA PARLANTE 2 X 0.75 TIPO COAXIAL
70
Metro Lineal
CABLE PARA PARLANTE 2 X 0.75 TIPO COAXIAL
CABLE PARA PARLANTE 2 X 0.75 TIPO COAXIAL
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
31162313
CONECTOR CANON HEMBRA
18
Unidad
CONECTOR CANON HEMBRA
CONECTOR CANON HEMBRA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
31162313
JERINGA DE VIDRIO 30 CC
4
Unidad
JERINGA DE VIDRIO 30 CC
JERINGA DE VIDRIO 30 CC
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.480
$ 5.480
Total Neto
$ 331.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.934
TOTAL OC
$ 394.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.