|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3261-802-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3261-374-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
S.A Nº 130
61/003
ESCUELA DE AVIACION
VESTUARIO CADETES |
|
Proveniente de Licitación
|
3261-374-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
División de Educación |
|
Razón Social |
División de Educación
|
|
R.U.T. |
61.103.011-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Gran Avenida Nº 10525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
División de Educación
|
|
R.U.T. |
61.103.011-8 |
|
Dirección de Facturación |
Gran Avenida Nº 10525 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
279300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida Nº 10525 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CONFECCION ORIX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.596.890-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102504
| Guantes o manoplas | 1500 | Par | Guantes o manoplas | GUANTE BLANCO |
$ 980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.470.000
|
$ 1.470.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.470.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 279.300
|
|
$ 1.749.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.