Orden de Compra. Nº3262-12-AG24 "MATERIALES MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS (PINTURAS)"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS (PINTURAS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00032601220401202452ER del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS, AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 67914,74
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS, AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas8GalónOLEO BLANCO BRILLANTE GALONOLEO BLANCO BRILLANTE GALON $ 16.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.056 $ 129.056
31211505
Pinturas aceitosas3GalónOLEO NEGRO BRILLANTE GALONOLEO NEGRO BRILLANTE GALON $ 16.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.079 $ 50.079
31211505
Pinturas aceitosas4GalónESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO GALONESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO GALON $ 20.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.496 $ 81.496
31211505
Pinturas aceitosas1GalónESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL GALONESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL GALON $ 24.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.296 $ 24.296
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCerradura de Sobreponer Eléctrica 2050 SCANAVINICerradura de Sobreponer Eléctrica 2050 SCANAVINI $ 72.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.519 $ 72.519
Total Neto $ 357.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.915
TOTAL OC $ 425.361


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.222.720-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.151.018-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.917.507-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.745.541-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.792.438-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.205.223-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 6.826.733-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.