Orden de Compra. Nº3262-13-CM15 "IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-13-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2015
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 45021,735
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Akcura Constructora
Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU
R.U.T. 76.113.077-3
Sucursal Akcura Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
2239-10-LP12
Linternas3 (959560) LINTERNA ENERGIZER PARA CASCO 2 LED 976560(959560) LINTERNA ENERGIZER PARA CASCO 2 LED; Código: ;Región : VIII $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
46181802
2239-10-LP12
lentes de protección10 (960048) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD 977048(960048) ANTEOJO SEGURIDAD STEELPRO ZOOM GRIS UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
40142115
2239-10-LP12
Tubería de plástico5 (987548) PVC RFX CONO 36 REFLECTANTE 36 1010322(987548) PVC RFX CONO 36 REFLECTANTE 36 ; Código: ;Región : VIII $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.450 $ 67.450
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores10 (990702) GUANTES DE SEGURIDAD ANSELL GUANTE HY FLEX MANIPULACIÓN FINA, PALMA ESPUMA DE NITRILO, CERTIFICADO P 1007865(990702) GUANTES DE SEGURIDAD ANSELL GUANTE HY FLEX MANIPULACIÓN FINA, PALMA ESPUMA DE NITRILO, CERTIFICADO P; Código: ;Región : VIII $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
30103205
2239-10-LP12
Enrejado de hierro2 (991065) PROTECCION REDLINE ARNES PARACA 3 ARGOLLAS C/CINTURON UNIDAD 1008338(991065) PROTECCION REDLINE ARNES PARACA 3 ARGOLLAS C/CINTURON UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600
46181531
2239-10-LP12
Ropa reflectante o accesorios8 (1035036) CHALECO FLUORESCENTE GARMENDIA           CHALECO GEOLOGO LONA AZUL              T-M 1055120(1035036) CHALECO FLUORESCENTE GARMENDIA           CHALECO GEOLOGO LONA AZUL              T-M ; Código: ;Región : VIII $ 8.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.800 $ 66.800
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores10 (959132) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO DESCARNE SUPERVISOR UNIDAD 976132(959132) GUANTES DE SEGURIDAD STEELPRO DESCARNE SUPERVISOR UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
Total Neto $ 239.350
Descuento $ 2.394
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 281.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.