Orden de Compra. Nº3262-14-AG24 "MATERIALES MANTENIMIENTO SUBIDA MATHEU"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-14-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO SUBIDA MATHEU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000326012204012sg45221 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar2UnidadTIJERA CORTAR PASTO CON MANGO EXTENSIBLE TIJERA CORTAR PASTO CON MANGO EXTENSIBLE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27112007
Tijeras de podar2UnidadROZÓN PESADO MANGO MADERA 110 CM ROZÓN PESADO MANGO MADERA 110 CM $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
27112002
Azadones2UnidadAZADON N-3 CON MANGO 2 1/2 LBS GALLITOAZADON N-3 CON MANGO 2 1/2 LBS GALLITO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27112005
Hachas2UnidadHACHA 1000 GR MANGO DE FIBRA RAYUN HACHA 1000 GR MANGO DE FIBRA RAYUN $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
27112009
Raspadores2UnidadSERRUCHO DE PODA 540MM TRAMONTINA SERRUCHO DE PODA 540MM TRAMONTINA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112009
Raspadores2UnidadECHONA DENT.1008 N-2 LA PAJARITA ECHONA DENT.1008 N-2 LA PAJARITA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
27112009
Raspadores2UnidadPODADOR DE ALTURA DE METAL NEGRO (2 POLEAS. MANILLA TELESCÓPICA DE ACERO DE 48"- 96") PODADOR DE ALTURA DE METAL NEGRO (2 POLEAS. MANILLA TELESCÓPICA DE ACERO DE 48"- 96") $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.941.314-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.