Orden de Compra. Nº3262-14-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-2-L111"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-14-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-2-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3262-2-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 83201
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor segtel
Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
R.U.T. 9.183.471-5
Sucursal segtel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía5CajaCAJA DE CORCHETES DE 14 MM. 9/16 PARA CORCHETERA RAPID 36   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.450 $ 28.450
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía5CajaCAJA DE CORCHETES DE 10 MM. 9/16 PARA CORCHETERA RAPID 36   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía100UnidadCONECTORES RJ-11  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía100UnidadROSETAS TELEFONICAS RJ11 CON GEL 3M O EQUIVALENTE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía2RolloCABLE ENLACE TELEFONICO (ROLLO DE 300MTS. C/U)  $ 25.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía6RolloCABLE PIN TELEFONICO 3x24 AWG (300 MTS C/U)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía3RolloCABLE ACOMETIDA TELEFONICA DE 23 X 18 AWG(300 MTS C/U)  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía3RolloCABLE JUMPER AZUL/AMARILLO (ROLLO DE 300 MTS. C/U)  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 437.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.201
TOTAL OC $ 521.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.