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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3262-15-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION CABLE MULTIPAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.974.900-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-09-2014 |
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Proveedor |
segtel |
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Razón Social |
ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
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R.U.T. |
9.183.471-5 |
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Sucursal |
segtel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83111505
| Servicios de asistencia telefónica | 1 | Unidad | | REPARACION DE CABLE MULTIPAR EN QUEBRADA EL ALAMO |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.