Orden de Compra. Nº3262-18-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-7-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-18-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-7-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3262-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD
Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME
R.U.T. 7.150.866-8
Sucursal SERVICIOS DE IMPRESION Y PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadGUIA TELEFONICA INTERNA DE LA BASE NAVAL TALCAHUANO, TAMAÑO 22,8 x 16,5 CMS, DE 48 PAGINAS IMPRESAS A COLOR, EN PAPEL BOND 24 DE 80 GRS., CON UNA SEPARATA IMPRESA DE 4/0 COLORES, EN PAPEL COUCHE 300 GRS., UNA HOJA IMPRESA A 4/0 COLOR, EN PAPEL BOND 24 DE  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.