Orden de Compra. Nº3262-19-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-10-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-19-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-10-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3262-10-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 82235,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor segtel
Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
R.U.T. 9.183.471-5
Sucursal segtel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía120UnidadROSETAS TELEFONICAS RJ11 CON GEL  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía6UnidadCINTA AISLANTE SUPER33 3M O EQUIVALENTE  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía300UnidadGRAMPAS LEGRAND CODIGO REF 31551 O EQUIVALENTE.  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía300UnidadCONECTORES RJ-11  $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía50UnidadRETENIDAS HELICOIDALES PARA ACOMETIDA TELEFONICA  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía3RolloCABLE ACOMETIDA TELEFONICA 2x18 AWG (300 MTS. C/U  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía12RolloCABLE PIN TELEFONICO 3x24 AWG (300 MTS C/U)  $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía2RolloCABLE ENLACE TELEFONICO (300 MTS C/U)  $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
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Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía3RolloCABLE JUMPER AZUL/AMARILLO (ROLLO DE 300 MTS. C/U)  $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
Total Neto $ 432.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.236
TOTAL OC $ 515.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.