Orden de Compra. Nº3262-22-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-22-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 97195
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (914692 )DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692(914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.944 $ 19.944
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (960057 )BROCHA HELA PROFESIONAL 2 . UNIDAD 977057(960057) BROCHA HELA PROFESIONAL 2 . UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.220 $ 23.220
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar20 (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte6 (914848 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN 929848(914848) ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.396 $ 441.396
Total Neto $ 521.995
Descuento $ 10.440
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.195
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 608.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.