|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3262-28-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION CONECTIVIDAD SALA DE MANDO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
61.974.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
255673,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ViceNet |
|
Razón Social |
|
|
R.U.T. |
13.958.591-7 |
|
Sucursal |
ViceNet |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83112304
| Servicios de transmisión óptica (Ocx) | 1 | Unidad | INSTALACION FIBRA OPTICA DESDE CASA 20 HASTA SALA DE CONFERENCIA, SEGUN PROYECTO Nº CJF-0015 | PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA HABILITACION ENLACE FO, BASE NAVAL |
$ 1.345.649,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.345.649
|
$ 1.345.649
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.345.649
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 255.673
|
|
$ 1.601.322
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.