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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3262-3-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3262-2-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3262-2-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
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R.U.T. |
61.974.900-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
22830,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-03-2013 |
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Proveedor |
RICARDO RIGOBERTO RIQUELME CARRASCO |
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Razón Social |
RICARDO RIGOBERTO RIQUELME CARRASCO
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R.U.T. |
8.529.005-3 |
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Sucursal |
RICARDO RIGOBERTO RIQUELME CARRASCO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43221517
| Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía | 3 | Unidad | HOJA DE SIERRA MARCA SANFLEX O EQUIVALENTE | |
$ 810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.430
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$ 2.430
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43221517
| Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía | 4 | Unidad | BATERIAS DE 9 V | |
$ 1.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.480
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$ 7.480
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43221517
| Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía | 10 | Unidad | CINTA AISLADORA 3M O EQUIVALENTE | |
$ 975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.750
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$ 9.750
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43221517
| Unidades de observación del servicio de equipos de telefonía | 150 | Unidad | ROSETAS TELEFONICAS RJ11 CON GEL 3M O EQUIVALENTE | |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.500
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$ 100.500
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Total Neto
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$ 120.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.830
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$ 142.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.