Orden de Compra. Nº3262-31-CM15 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-31-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 43963,15
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (914308) BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD 929308(914308) BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.824 $ 9.824
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692(914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ;Región : VIII $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.365 $ 19.365
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex2 (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099(915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : VIII $ 47.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.166 $ 95.166
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar8 (915644) RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD 930644(915644) RODILLO LIZCAL 23 CMS UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.384 $ 10.384
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915646) RODILLO LIZCAL 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL 12 CM UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994 $ 5.994
11121611
2239-10-LP12
Tablero de partículas5 (919299) OSB SM ESTRUCTURAL PINO 9.5MM 1.22 X 2.44 M 934299(919299) OSB SM ESTRUCTURAL PINO 9.5MM 1.22 X 2.44 M; Código: ;Región : VIII $ 7.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.660 $ 35.660
31162103
2239-10-LP12
Anclas de pared4 (919796) ANCLAJE CONCRETO MP FIXSER 1/2X5 1/2 10 UNIDADES 934796(919796) ANCLAJE CONCRETO MP FIXSER 1/2X5 1/2 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
30111601
2239-10-LP12
Cemento3 (960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG 977708(960708) CEMENTO MELÓN ESPECIAL 42,5 KG; Código: ;Región : VIII $ 4.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.828 $ 12.828
23171502
2239-10-LP12
Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas2 (1152065) SOLDADURA INDEPP ESTANO EN CARRETE 50% 1174614(1152065) SOLDADURA INDEPP ESTANO EN CARRETE 50%; Código: ;Región : VIII $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (914307) BROCHA LIZCAL 4 UNIDAD 929307(914307) BROCHA LIZCAL 4 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.264 $ 10.264
Total Neto $ 231.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.963
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 275.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.