Orden de Compra. Nº3262-4-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3262-3-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-4-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3262-3-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CUBILLOS, AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 78971,6
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acostel
Razón Social ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA
R.U.T. 9.183.471-5
Sucursal Acostel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadPRODUCTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTOPRODUCTOS DE MANTENIMIENTO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 415.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.640 $ 415.640
Total Neto $ 415.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.972
TOTAL OC $ 494.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.