Orden de Compra. Nº3262-6-CM18 "PINTURAS Y ARTICULOS DE PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-6-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS Y ARTICULOS DE PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 185681,87
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas20 (914308 )BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD 929308(914308) BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.280 $ 25.280
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas4 (914692 )DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692(914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.592 $ 26.592
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645(915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646(915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.420 $ 15.420
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte30 (970416 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD 987483(970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.220 $ 545.220
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte5 (914848 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN 929848(914848) ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 73.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.830 $ 367.830
Total Neto $ 997.217
Descuento $ 19.944
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.682
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.162.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.