|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3262-6-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS Y ARTICULOS DE PINTADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
|
|
R.U.T. |
61.974.900-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
185681,87 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-04-2018 |
|
|
|
Proveedor |
PROMAC |
|
Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.750.890-3 |
|
Sucursal |
PROMAC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 20 | | (914308 )BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD 929308 | (914308) BROCHA LIZCAL 3,5 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.264,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.280
|
$ 25.280
|
31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 4 | | (914692 )DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692 | (914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.648,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.592
|
$ 26.592
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645 | (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.875
|
$ 16.875
|
31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 15 | | (915646 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 930646 | (915646) RODILLO LIZCAL CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.028,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.420
|
$ 15.420
|
31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 30 | | (970416 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD 987483 | (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 18.174,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 545.220
|
$ 545.220
|
31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 5 | | (914848 )ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN 929848 | (914848) ESMALTE SINTÉTICO SIPA BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 73.566,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 367.830
|
$ 367.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 997.217
|
|
Descuento
|
$ 19.944
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 185.682
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.162.955
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.