Orden de Compra. Nº3262-8-AG23 "UTILES ASEO DPTO ABASTECIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-8-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO DPTO ABASTECIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0003260122040071011211X del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 27360
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CUBILLOS S/N BASE NAVAL, TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVEREST SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA
R.U.T. 76.870.133-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVEREST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaños spongi x 3unpaños spongi x 3un $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131502
Paños de limpieza20Unidadtrapero multiuso piso doble con ojal 50x45trapero multiuso piso doble con ojal 50x45 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131502
Paños de limpieza20Unidadpaños húmedos desinfectantes para pisos flotantes x 10 un.paños húmedos desinfectantes para pisos flotantes x 10 un. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
12161902
Detergentes surfactantes4Unidaddetergente liquido 3 ltsdetergente liquido 3 lts $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131816
Desodorantes5UnidadDesodorante Ambiental Eléctrico Automático 250 Cc AparatoDesodorante Ambiental Eléctrico Automático 250 Cc Aparato $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 144.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.360
TOTAL OC $ 171.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.089.704-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.870.133-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.