Orden de Compra. Nº3262-9-CM17 "ARTICULOS PINTADO"
Recuerde que el responsable del pago es SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3262-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBCENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES (T)
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASA NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUB CENTRO DE TELECOMUNICACIONES NAVALES TALCAHUANO
R.U.T. 61.974.900-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 72313,62
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (914307) BROCHA LIZCAL 4 UNIDAD 929307(914307) BROCHA LIZCAL 4 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.830 $ 12.830
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas2 (914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692(914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.910 $ 12.910
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua4 (914814) ESMALTE AL AGUA CERESITA BIOPRUF BLANCO 5 GALÓN 929814(914814) ESMALTE AL AGUA CERESITA BIOPRUF BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.988 $ 248.988
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte6 (970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD 987483(970416) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA ESMALTE SINTETICO CERELUXE BLANCO NEGRO AMARILLO REY AZUL ELECTRICO VERD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.870 $ 105.870
Total Neto $ 380.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.314
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 452.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.