Orden de Compra. Nº3263-10-SE09 "INSUMOS 03"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-10-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS 03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna *
Impuesto 48482,11
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2009
TítuloDescripción
VARIOS

1.- material entregado a domicilio

2.- tiempo estimado de entrega, será como mínimo 24 horas y el máximo no podrá  ser superior a 10 días corridos  desde la aceptación de la o.c.

3.- todos los productos deberán presentarse con una fecha de vencimiento superior a  6 meses, desde la entrega de estos en nuestras bodegas

4.-si la mercadería no se ciñe estrictamente a lo solicitado, se devolverá y  la clínica no se hará responsable de los gastos de envío.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152802
Limas periodontales20CajaLIMAS H N° 20 25MM  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
42152802
Limas periodontales10Caja LIMAS H N°35 25MM $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500
42152802
Limas periodontales5CajaLIMAS H N°40 25MM  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
42152802
Limas periodontales7Caja LIMAS H N°10 25MM $ 2.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.545 $ 20.545
42142502
Agujas para anestesia20CajaAGUJAS P/CARPULE DESECHABLE CORTA  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
42152802
Limas periodontales5Caja LIMAS H N° 08 25MM $ 2.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.675 $ 14.675
42152802
Limas periodontales20Caja LIMAS H N° 15 25MM $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios2Caja FRESA PESSO N° 1 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
42311601
Esponjas de gelatina absorbible1SobreESPONJA HEMOSTATICA GELITA DE PLATA  $ 8.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.724
42151681
Sets de anestesia odontológica o accesorios3Frasco ANESTESIA TOPICA EN GEL LIDOCAINA-DIMECAINA AL 5% $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395
Total Neto $ 255.169
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.482
TOTAL OC $ 303.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.