Orden de Compra. Nº3263-101-SE18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-101-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94088
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales8CajaDELANTAL DESECHABLE PLÁSTICO, COD. ES4DELANTAL DESECHABLE PLÁSTICO, COD. ES4 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
30201903
Unidades dentales15CajaGORRO DESECHABLE BLANCO REDONDO, COD. CO29GORRO DESECHABLE BLANCO REDONDO, COD. CO29 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
30201903
Unidades dentales70CajaGUANTES LATEX SMALL, COD. CO32GUANTES LATEX SMALL, COD. CO32 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
30201903
Unidades dentales30CajaGUANTES LATEX XS, COD. CO33GUANTES LATEX XS, COD. CO33 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
30201903
Unidades dentales50CajaMASCARILLA DESECHABLE, COD. CO53MASCARILLA DESECHABLE, COD. CO53 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 495.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.088
TOTAL OC $ 589.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.