Orden de Compra. Nº3263-11077-SE08 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-11077-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3433,11
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta ESMERALDA
Razón Social Juan Herminio Barria Alvarez
R.U.T. 5.997.803-9
Sucursal Imprenta ESMERALDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111813
Formularios o libros de correspondencia5Unidad COMPROBANTES PAGO CONTADO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
14111804
Facturas o libros de facturas2TalonarioFACTURAS  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
Total Neto $ 18.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.433
TOTAL OC $ 21.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.