Orden de Compra. Nº3263-11080-SE08 "Orden de Compra desde 3263-11009-L108"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-11080-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3263-11009-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3263-11009-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 16083,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.968.230-5
Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212101
Impresoras de bandas1UnidadCABESAL DE 9 PIN, PARA IMPRESORA OKIDATA 321 TURBO  $ 84.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.650 $ 84.650
Total Neto $ 84.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.084
TOTAL OC $ 100.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.