Orden de Compra. Nº3263-14-SE09 "INSUMOS CLINICOS 7"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-14-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2009
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9420,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2009
TítuloDescripción
VARIOS

1.- material entregado a domicilio

2.- tiempo estimado de entrega, será como mínimo 24 horas y el máximo no podrá  ser superior a 10 días corridos  desde la aceptación de la o.c.

3.- todos los productos deberán presentarse con una fecha de vencimiento superior a  6 meses, desde la entrega de estos en nuestras bodegas

4.-si la mercadería no se ciñe estrictamente a lo solicitado, se devolverá y  la clínica no se hará responsable de los gastos de envío.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102707
Gluconato de clorhexidina2Litro Clorhexidina al 2% solición $ 6.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.840
27111801
Cintas métricas20Sobre Huincha de lija metalica 6mm *140mm tiras abrasivas en acero (sobre 12 und) $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
42152419
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp2Frasco eugenol (fr vidrio 10ml) $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
42152111
Endurecedores de material de impresión dental4Frasco Aislante para protesis (frasco 1000cc) $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 49.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.420
TOTAL OC $ 59.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.