Orden de Compra. Nº3263-18-SE18 "PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA ID 5839-14-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-18-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2018
Nombre de la Orden de Compra PROVENIENTE LICITACIÓN PÚBLICA ID 5839-14-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 190832,96
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales40BolsaYESO PIEDRA, COD. LA70YESO PIEDRA, COD. LA70 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30201903
Unidades dentales10BolsaYESO EXTRA DURO, COD. LA67YESO EXTRA DURO, COD. LA67 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30201903
Unidades dentales50BolsaEYECTORES DESECHABLES BOLSA 100 UNIDADES, COD. C027EYECTORES DESECHABLES BOLSA 100 UNIDADES, COD. C027 $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.150 $ 112.150
30201903
Unidades dentales6CajaIONÓMERO DE OBTURACIÓN VITREMER, COD. OP49IONÓMERO DE OBTURACIÓN VITREMER, COD. OP49 $ 76.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.608 $ 460.608
30201903
Unidades dentales3CajaIONÓMERO DE CEMENTACIÓN KETAC CEM, COD. OP45IONÓMERO DE CEMENTACIÓN KETAC CEM, COD. OP45 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30201903
Unidades dentales6UnidadADHESIVO PARA COMPOSITE, SIGLE BOND, COD. OP1ADHESIVO PARA COMPOSITE, SIGLE BOND, COD. OP1 $ 38.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.626 $ 229.626
Total Neto $ 1.004.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.833
TOTAL OC $ 1.195.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.