Orden de Compra. Nº3263-2-SE24 "ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-2-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30847,1847296
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 717578, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 CARGO FIJO. LEGALIZA FACTURA N° 717578, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 $ 110.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.799 $ 110.799
44101501
Fotocopiadoras8845UnidadLEGALIZA FACTURA N° 717578, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN FACTURA N° 717578 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.070 $ 51.555
Total Neto $ 162.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.847
TOTAL OC $ 193.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.