Orden de Compra. Nº3263-43-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-14-LR16"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-43-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-14-LR16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 86469
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1CajaPAPEL SMS 90 X 90, Cod. ES30PAPEL SMS 90 X 90, Cod. ES30 $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
30201903
Unidades dentales50CajaGUANTE LATEX SMALL, Cod. CO32GUANTE LATEX SMALL, Cod. CO32 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30201903
Unidades dentales50CajaMASCARILLAS DESECHABLES, Cod. CO53MASCARILLAS DESECHABLES, Cod. CO53 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
30201903
Unidades dentales50CajaGUANTE DE PROCEDIMIENTO VINILO SMALL, Cod. CO38GUANTE DE PROCEDIMIENTO VINILO SMALL, Cod. CO38 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
42132205
Guantes quirúrgicos6UnidadMANGA MIXTA SIN FUELLE 10, Cod. ES21MANGA MIXTA SIN FUELLE 10, Cod. ES21 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30201903
Unidades dentales4UnidadMANGA MIXTA SIN FUELLE 05, Cod. ES19MANGA MIXTA SIN FUELLE 05, Cod. ES19 $ 9.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
Total Neto $ 455.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.469
TOTAL OC $ 541.569


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.