Orden de Compra. Nº3263-54-SE18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-54-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-14-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuesto del sector público 21.053
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 148612,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales40BotellaALGINATO RAPIDO, COD. CO13ALGINATO RAPIDO, COD. CO13 $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.200
30201903
Unidades dentales10CajaAGUJAS P/CARPULE DESECHABLE CORTA, COD. CO6AGUJAS P/CARPULE DESECHABLE CORTA, COD. CO6 $ 4.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
30201903
Unidades dentales10CajaANESTESIA MEPIVECAINA 2%. COD. CO18ANESTESIA MEPIVECAINA 2%. COD. CO18 $ 14.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.600 $ 144.600
30201903
Unidades dentales5CajaLIMAS C/M. H. 31 MM N° 15, COD. EN107LIMAS C/M. H. 31 MM N° 15, COD. EN107 $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
30201903
Unidades dentales20UnidadHILO SEDA DENTAL SUPER FLOSS, COD. PV7HILO SEDA DENTAL SUPER FLOSS, COD. PV7 $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
30201903
Unidades dentales5UnidadOXIDO DE ZINC, COD. CO54OXIDO DE ZINC, COD. CO54 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
30201903
Unidades dentales10UnidadPORTA DISCO PIEZA DE MANO, COD. LA59PORTA DISCO PIEZA DE MANO, COD. LA59 $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
30201903
Unidades dentales20UnidadDESINFECTANTE DESUPERFICIES, COD. ES7DESINFECTANTE DESUPERFICIES, COD. ES7 $ 13.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.400 $ 263.400
30201903
Unidades dentales20UnidadESCOBILLAS NEGRAS PARA TORNO, COD. LA48ESCOBILLAS NEGRAS PARA TORNO, COD. LA48 $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
30201903
Unidades dentales15UnidadMICROAPLICADORES DE RESINA, COD. OP50MICROAPLICADORES DE RESINA, COD. OP50 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250
30201903
Unidades dentales2FrascoADHESIVO PARA SILICONA, COD. CO2ADHESIVO PARA SILICONA, COD. CO2 $ 14.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
Total Neto $ 782.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.612
TOTAL OC $ 930.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.