Orden de Compra. Nº3263-56-SE23 "ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-56-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005-0000 del sistema C.G.U..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29003,33915968
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadLEGALIZA FACTURA N° 699113, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 LEGALIZA FACTURA N° 699113, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 $ 104.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.612 $ 104.612
44101501
Fotocopiadoras8729UnidadLEGALIZA FACTURA N° 699113, ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA SEGÚN CONTRATO N° 80035 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO, SEGÚN FACTURA N° 699113 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.374 $ 48.037
Total Neto $ 152.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.003
TOTAL OC $ 181.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.