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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3263-63-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-5-LR20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-5-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 0256 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
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R.U.T. |
70.788.300-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
149074 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Razón Social |
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
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R.U.T. |
85.462.700-7 |
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Sucursal |
BUHOS S.C.I. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 40 | Unidad | DESINFECTANTE DE SUPERFICIE, COD.ES14 | DESINFECTANTE DE SUPERFICIE, COD.ES14 |
$ 15.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 639.600
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$ 639.600
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30201903
| Unidades dentales | 50 | Paquete | SERVILLETA PARA PACIENTES, COD.CO31
| SERVILLETA PARA PACIENTES, COD.CO31
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$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 784.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.074
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$ 933.674
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.