Orden de Compra. Nº3263-74-SE07 "INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-74-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2007
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS
Proveniente de Licitación 3157-28-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra O´HIGGINS 1139
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 11046,6
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SINERGIA S.A.
R.U.T. 96.873.190-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales20UnidadMateriales de impresión alginatos dentalesALGINATO NORMAL (TIPO JELTRATE) $ 2.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.140 $ 58.140
Total Neto $ 58.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.047
TOTAL OC $ 69.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.