Orden de Compra. Nº3263-74-SE15 "INSUMOS DENTALES (PM 83/ 2015)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3263-74-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES (PM 83/ 2015)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRAL ODONTOLOGICA IIIA. ZONA NAVAL
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRAL ODONTOLOGICA MAGALLANES
R.U.T. 70.788.300-6
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 21006,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-08-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos2CajaCONOS DE PAPEL ABSORBENTE N°70 MAILLEFER O SU EQUIVALENTECONOS DE PAPEL ABSORBENTE N°70 MAILLEFER O SU EQUIVALENTE CODIGO; EN23 $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
11111610
Piedra pómez10CajaPIEDRA POMEZ EN POLVO, CAJA DE 1 KGPIEDRA POMEZ EN POLVO, CAJA DE 1 KG CODIGO; L20 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas15CajaAGUJAS PARA CARPULE DESECHABLE CORTA TERUMO O SU EQUIVALENTEAGUJAS PARA CARPULE DESECHABLE CORTA TERUMO O SU EQUIVALENTE CODIGO; MD2 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales60UnidadESPEJOS BUCALES N°5ESPEJOS BUCALES N°5 CODIGO; MD10 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 110.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.006
TOTAL OC $ 131.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.